| 0106/24 |
Školenie "Desing mesta: Kreatívne prístupy k urbanizmu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Laba Czech vzdělávání s.r.o. |
17519039 |
|
911,00 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
26 702,96 € |
13.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0106/24 |
Školenie "Desing mesta: Kreatívne prístupy k urbanizmu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Laba Czech vzdělávání s.r.o. |
17519039 |
|
911,00 € |
13.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1038/24 |
dekoračné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
333,80 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1034/24 |
drobný spotrebný tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
179,70 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1036/24 |
drobný spotrebný tovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Papírenské zboží s.r.o. |
47900865 |
|
11,50 € |
13.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 1037/24 |
letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
524,32 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 1838/24 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 302,22 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1845/24 |
Cena slobody Antona Srholca 2024 - ocenenie TTSK za prínos k ochrane ľudských práv |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr.art. Jozef Kurinec |
34442278 |
|
3 225,00 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1840/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
79,23 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
26 702,96 € |
13.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1836/24 |
Kytica, ikebana, kvetinový box, veniec, obnova interiérovej a exteriérovej zelene na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 443,00 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1844/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Priateľské šachové stretnutie pri príležitosti 100 rokov šachu na Slovensku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šachový klub Lokomotíva Trnava |
34008934 |
|
1 000,00 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1842/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodného vedeckého kongresu "Trnavské právnické dni 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
1 000,00 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1841/24 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
183,23 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0111/24 |
NN prípojka RE Veľká Mača - memoriál slobody slova vo Veľkej Mači |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REMONT SK, s.r.o.
Trnava - Modranka
|
36268739 |
|
2 694,97 € |
13.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1837/24 |
Doprava žiakov na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Sándora Petófiho s vyučovacím jazykom maďarským - Petófi Sándor Alapiskola és Óvoda, Školská 647, Trstice - Nádszeg |
37838431 |
|
180,00 € |
13.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1839/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,76 € |
13.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1843/24 |
Zabezpečenie doručenia elektronického úradného dokumentu do elektronickej schránky adresáta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
182,40 € |
13.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
5,74 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |