1888/24 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
284,83 € |
20.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0124/24 |
Poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
40,63 € |
20.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0125/24 |
Vrátené poštovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
40,63 € |
20.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0115/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
19.11.2024 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1054/24 |
vlajky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
38,40 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1055/24 |
Školiace a výcvikové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
72,00 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1056/24 |
Školiace a výcvikové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
69,00 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1057/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
19.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1053/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
587,30 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1058/24 |
Balík služieb PREMIUM na stránke www.vo-portal.sk na rok 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
19.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1881/24 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
260,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1878/24 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
839,48 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1884/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
188,40 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1879/24 |
Projekcia videofilmu laserovým videoprojektorom k 35. výročiu Nežnej revolúcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Otus, s.r.o. |
46387315 |
|
7 000,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1882/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri realizácii umeleckého predstavenia "Tancuj, tancuj, neseď v kúte" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia ADELI |
42400970 |
|
2 000,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1885/24 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany |
36094226 |
|
552,00 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1883/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
51,80 € |
19.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0122/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
524,32 € |
18.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1049/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frape catering s.r.o. |
44178450 |
|
1 491,32 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1050/24 |
Zimná údržba interiéru a exteriéru, výroba dekorácií a vianočná výzdoba Úradu TTSK na Starohájskej, Študentskej a Sibírskej ulici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
1 550,00 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |