0311/24 |
Publikácie online - balík služieb PROFESSIONALl-K |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
12.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0148/24 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0185/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNI OPTIK
Lýdia Barteková |
17761816 |
|
150,00 € |
09.02.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0106/24 |
Školenie pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0105/24 |
náhradná náplň do sodastreem |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
8,99 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0107/24 |
aktualizácia projektovej dokumentácie Cyklotrasa Klčovany - Smolenice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KDS projekt, s.r.o. |
43903894 |
|
3 492,00 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu |
Objednávka |
0176/24 |
vyjadrenie k stavbe II/425 Lanžhot Brodské, most ev. č. 425-031 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
96,00 € |
08.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0008/24 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
335 746,03 € |
08.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0007/24 |
Stavebné práce "TELOCVIČŇA - Stredná odboná škola podnikania v remeslách a službách Senica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
31 377,61 € |
08.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0100/24 |
Školenie pracovníkov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu
v sociálnych službách |
51216477 |
|
200,00 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0099/24 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie Rady pre rozpočet so zamestnancami TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
51,20 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0101/24 |
Služba EasyDesing na portáli www.profesia.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
838,80 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0104/24 |
USB k štátnej pokladnici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
61,45 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0103/24 |
razítková farba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
43,20 € |
07.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0102/24 |
Zrnková káva pre potreby sekretariátu župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
403,50 € |
07.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
0015/24 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
824,11 € |
07.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0098/24 |
čítačky pamäťových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,58 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0097/24 |
Školenie pracovníkov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0240/24 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
5 300,00 € |
05.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0113/24 |
Predlžovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EMOS SK s. r. o. |
36392961 |
|
20,50 € |
05.02.2024 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |