0047/24 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
46,37 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0045/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
70,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
888,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0058/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0051/24 |
Sťahovanie nábytku do budovy SOŠE Sibírska, Trnava, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
284,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0061/24 |
Batéria do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
91,70 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0060/24 |
Pevný disk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,98 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0182/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eyerim s.r.o. |
47970006 |
|
97,50 € |
23.01.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0045/24 |
- parkovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
400,00 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0047/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
198,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0041/24 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
387,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0044/24 |
Organizačné zabezpečenie podujatia Winter Cup TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HK HAVRANI Piešťany |
42401917 |
|
2 212,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0049/24 |
Webinár "Riziková kontrola verejného obstarávania (OP Slovensko)" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
79,00 € |
22.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0042/24 |
Predplatné služieb na vo-portal.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
84,00 € |
22.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0062/24 |
Ročný paušál - základná údržba výrobkov WIS/W |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
945,00 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0008/24 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. |
02057531 |
|
6 500,00 € |
22.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0055/24 |
Prenájom pozemku za účelom realizácie a prevádzky stavby "Návštevnícke centrum pri vodnom mlyne Tomášikovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik org. zložka OZ Podunajsko |
36038351 |
|
760,00 € |
19.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0048/24 |
Doprava žiakov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
340,00 € |
19.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0044/24 |
odpadové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
1 102,80 € |
19.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0065/24 |
Bezpečnostná nádoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
174,00 € |
19.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |