1713/24 |
Technické zabezpečenie a ozvučenie podujatia Kam na strednú v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 600,00 € |
17.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0917/24 |
Tlač a výlep bilboardov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 107,60 € |
16.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0918/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
305,32 € |
16.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0919/24 |
Divadelné predstavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo na TrakOch |
42295076 |
|
500,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1648/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Prehliadka folklórnych súborov a skupín" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Opoj |
008970190287 |
|
970,85 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0916/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorazovej odplaty k.ú. Petrova Ves |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Kudláč |
40202496 |
|
240,00 € |
16.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
1666/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
16.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1685/24 |
Školenie - "Verejná osobná doprava 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
504,00 € |
16.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1688/24 |
Prepravné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIVA šped, s.r.o. |
47829699 |
|
480,00 € |
16.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0915/24 |
Technické zabezpečenie a ozvučenie podujatia "Kam na strednú" v Dunajskej Strede |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
3 600,00 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
0914/24 |
Špeciálne vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
17 020,00 € |
15.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
1641/24 |
Konferencia "Autizmus od A po Z na Slovensku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTIS |
42274931 |
|
140,00 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1651/24 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie stanice/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
200,74 € |
15.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1673/24 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
660,23 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1645/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
588,16 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1644/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
293,70 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1643/24 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
39,71 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1642/24 |
Elektrická energia - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
157,99 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1649/24 |
Hudobná produkcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
21,60 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1662/24 |
Televízny prijímač, stojany na audio príslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 099,22 € |
15.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |