0201/24 |
Dobropis za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
0,31 € |
14.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0292/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
2 126,83 € |
14.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0172/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
612,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0110/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
217,11 € |
13.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0183/24 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0187/24 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
549,00 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0109/24 |
Rôzny spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TVORSAD - Ing.Pivoluska Ľubor |
11755903 |
|
110,40 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0162/24 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0175/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
437,82 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0108/24 |
Zabezpečenie časomiery počas XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDO Šport - Rastislav Hrbáček |
43223672 |
|
450,00 € |
12.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0176/24 |
Penájom ľadovej plochy, šatní - Krajský turnaj v ľadovom hokeji o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub 91 Senica |
17641799 |
|
1 000,00 € |
12.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0311/24 |
Publikácie online - balík služieb PROFESSIONALl-K |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
1 152,00 € |
12.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0165/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0159/24 |
Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
44195591 |
|
4 980,85 € |
09.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0148/24 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0185/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNI OPTIK
Lýdia Barteková |
17761816 |
|
150,00 € |
09.02.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0106/24 |
Školenie pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0146/24 |
Seminár "Konsolidovaná účtovná závierka - Kapitoly štátneho rozpočtu a VÚC za rok 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
08.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0105/24 |
náhradná náplň do sodastreem |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
8,99 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0145/24 |
Online konferencia "Prípravný kurz pre bezpečnostných technikov: podmienky pre získanie osvedčenia a príprava na skúšky BT, nové povinnosti a zmeny" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
178,80 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |