| 0687/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
82,80 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0686/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
146,90 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0720/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Ladislava Novomeského Senica |
00160342 |
|
360,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0754/24 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
6 900,00 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0703/24 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
322,02 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0702/24 |
Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0701/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
106,64 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0698/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
124,26 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0707/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, dialničná známka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
447,48 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0437/24 |
Tvorivé dieľne v rámci DOD- cverenkárka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEAN, s.r.o. |
46436278 |
|
1 000,00 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0056/24 |
Projektová dokumentácia - "Špecializované zariadenie Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEVLEV BUILDINGS s.r.o. |
50872800 |
|
22 200,00 € |
15.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0427/24 |
folklórne vystúpenie Univerzitného folklórneho súboru Trnafčan s 19 – mi tanečníkmi a hudobníkmi, počas vystúpenia na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Folklórny súbor Trnafčan |
35592851 |
|
400,00 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0430/24 |
zdravotnícky materiál -materiál bude použitý v rámci aktivity nacviku KPR na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
123,56 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OOPU |
Objednávka |
| 0429/24 |
Realizácia bude pozostávať z vypracovania technickej dokumentáce, dodávky a montáže uzemnenia oceľovej lávky. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vrchovský, s. r. o. |
45983844 |
|
3 120,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
| 0431/24 |
Nákup zámku do dverí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
13,95 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0428/24 |
Mentoring |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Big Name s. r. o. |
46946101 |
|
1 800,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0677/24 |
Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
14.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0682/24 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 633,60 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0676/24 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
9,02 € |
14.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |