Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0687/24 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 82,80 € 15.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0686/24 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 146,90 € 15.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0720/24 Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi Trnavský samosprávny kraj 37836901 Gymnázium Ladislava Novomeského Senica 00160342 360,00 € 15.05.2024 30.05.2024 Faktúra
0754/24 Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 196,05 € 15.05.2024 30.05.2024 Faktúra
0053/24 Stavebný dozor na stavbe "Rekonštukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Juno s.r.o. 53717325 6 900,00 € 15.05.2024 30.05.2024 Faktúra
0703/24 Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 322,02 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0702/24 Komunálny odpad, služby spojené s prenájmom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 586,32 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0701/24 Voda, dažďová voda, stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 106,64 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0698/24 Elektrická energia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 124,26 € 15.05.2024 05.06.2024 Faktúra
0707/24 PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok, dialničná známka Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 447,48 € 15.05.2024 12.06.2024 Faktúra
0437/24 Tvorivé dieľne v rámci DOD- cverenkárka Trnavský samosprávny kraj 37836901 TEAN, s.r.o. 46436278 1 000,00 € 15.05.2024 12.06.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0056/24 Projektová dokumentácia - "Špecializované zariadenie Piešťany" Trnavský samosprávny kraj 37836901 DEVLEV BUILDINGS s.r.o. 50872800 22 200,00 € 15.05.2024 24.06.2024 Faktúra
0427/24 folklórne vystúpenie Univerzitného folklórneho súboru Trnafčan s 19 – mi tanečníkmi a hudobníkmi, počas vystúpenia na DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 Folklórny súbor Trnafčan 35592851 400,00 € 14.05.2024 18.05.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0430/24 zdravotnícky materiál -materiál bude použitý v rámci aktivity nacviku KPR na DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 EZAMED, s.r.o. 44223056 123,56 € 14.05.2024 18.05.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OOPU Objednávka
0429/24 Realizácia bude pozostávať z vypracovania technickej dokumentáce, dodávky a montáže uzemnenia oceľovej lávky. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vrchovský, s. r. o. 45983844 3 120,00 € 14.05.2024 21.05.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0431/24 Nákup zámku do dverí Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tibor Vrábel - SEZAM 33214760 13,95 € 14.05.2024 22.05.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0428/24 Mentoring Trnavský samosprávny kraj 37836901 Big Name s. r. o. 46946101 1 800,00 € 14.05.2024 24.05.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0677/24 Kredit do frankovacieho stroja IS 420 AF Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 5 000,00 € 14.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0682/24 Servisné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 12 633,60 € 14.05.2024 30.05.2024 Faktúra
0676/24 Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta 36631124 9,02 € 14.05.2024 03.06.2024 Faktúra