Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0160/24 Školenie zamestnancov Ú TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pro Seminar, s.r.o. 53269888 144,00 € 28.02.2024 07.03.2024 Ing. Lívia Kuchárková vedúca OPU Objednávka
0233/24 Výroba štočka, pečiatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Richard Lošonský FILIP 33548153 51,85 € 28.02.2024 08.03.2024 Faktúra
0232/24 Razítková farba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Richard Lošonský FILIP 33548153 43,20 € 28.02.2024 08.03.2024 Faktúra
0161/24 Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „C” parc. č. 459/17 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 85 m2 a parc. č. 459/31 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2185m2 zapísa Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Dávid Kiss 55636772 250,00 € 28.02.2024 11.03.2024 Ing. Silvia Horňáková Vedúca ONM Objednávka
0163/24 upgrade pasívnej infraštruktúry siete LAN Úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11 748,00 € 28.02.2024 13.03.2024 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Objednávka
0228/24 Tematický monitoring médií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 432,00 € 28.02.2024 18.03.2024 Faktúra
0226/24 Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná priem.škola dopravná Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 27.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0224/24 Doprava žiakov do Talencentra a späť Trnavský samosprávny kraj 37836901 Základná škola s materskou školou, Štefanov 329 37837001 200,00 € 27.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0235/24 Prenájom časti pozemkov v k.ú. Tomášikovo pre účely realizácie a prevádzky stavby "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava 36022047 2 098,64 € 27.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0153/24 Vypracovanie geometrického plánu prístavby Záhorského múzea – Mittákovský dom v Skalici (náčrt v priloženej prílohe, označenej šrafovaním), postavenej na parcele 2390/1 k.ú. Skalica. Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mário Antálek - geodetické práce 34787291 267,00 € 26.02.2024 02.03.2024 Ing. Silvia Horňákvá Vedúca ONM Objednávka
0154/24 dátové káble Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 94,80 € 26.02.2024 02.03.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0156/24 výroba vlajok Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 64,80 € 26.02.2024 02.03.2024 ing. Líivia Kuchárková vedúca OPU Objednávka
0157/24 čipová karta s fotkou a púzdrom pre zamestnancov Úradu TTSK podla zoznamu- informácie zaslané mailom Trnavský samosprávny kraj 37836901 WEGA LH s.r.o. 36389561 163,32 € 26.02.2024 02.03.2024 ing. Líivia Kuchárková vedúca OPU Objednávka
0158/24 Cyklotrasa SacraVelo – Báč, Kyselica – návrh stálej tabule Trnavský samosprávny kraj 37836901 Presentas, s.r.o. 44656556 135,00 € 26.02.2024 02.03.2024 Ing Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0223/24 Servisné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 2 016,00 € 26.02.2024 07.03.2024 Faktúra
0220/24 Elektronický darčekový poukaz Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 100,00 € 26.02.2024 08.03.2024 Faktúra
0155/24 Catering pri príležitosti prijatia odborníkov miestnych samospráv a kantónov z Bosny a Hercegoviny a MF SR Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 720,00 € 26.02.2024 11.03.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0013/24 Integrácia údajov registra právnických osôb Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 9 540,00 € 26.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0012/24 Integrácia modulu Zmlúv na CRZ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 17 808,00 € 26.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0281/24 USB kľúče Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 14,18 € 26.02.2024 22.03.2024 Faktúra