0323/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 039,56 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0343/24 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lukáš Minarovič, JaM - chránená dielňa |
43617603 |
|
1 840,09 € |
15.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0320/24 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
485,66 € |
15.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0200/24 |
káble na prenos obrazu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
258,32 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0202/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BAR.BAR s.r.o.Pension & Restaurant PATRIOT |
36259179 |
|
300,00 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0201/24 |
pre prístup na UVOStat 2024 pre spracovanie dát zo štátnych systémov, konsolidované dáta.
Interné spracovanie dát pre VO, OF, dátová analitika, spracovanie opendat na 3 roky.
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BlackRuby s.r.o. |
51438780 |
|
1 796,40 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0313/24 |
Edukačné pomôcky pre projekt Pontis - učebné pomôcky pre Centrum popularizácie fyziky pre SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
6 017,70 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0310/24 |
Výroba stálej tabule "Cyklotrasa SacraVelo - Báč, Kyselica" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
135,00 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0312/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0309/24 |
Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
147,26 € |
14.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0024/24 |
Dobropis k fa vs 230100270 - modernizácia zdroja tepla Záhorského múzea v Skalici v využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
5 122,98 € |
14.03.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0307/24 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
399,75 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0306/24 |
Teplo 2/2024 - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
363,48 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0305/24 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
53,08 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0304/24 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
586,32 € |
13.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0324/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 162,50 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0331/24 |
Prenájom pozemkov za časť za parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 436,42 € |
13.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0330/24 |
Paušál - apikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
3 888,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0195/24 |
koberec akustický na odhlučnenie skúšobní Real 90 - 88,4m2
vrátane dopravy a montáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
1 967,16 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0196/24 |
odvlhčovače do KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Duvlan s.r.o. |
36811033 |
|
2 333,90 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Ing Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |