Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0323/24 Kancelárske potreby Trnavský samosprávny kraj 37836901 GC Tech. Ing. Peter Gerši 36880574 1 039,56 € 15.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0343/24 Ochranné pracovné prostriedky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Lukáš Minarovič, JaM - chránená dielňa 43617603 1 840,09 € 15.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0320/24 PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 485,66 € 15.03.2024 11.04.2024 Faktúra
0200/24 káble na prenos obrazu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Alza.sk s.r.o. 36562939 258,32 € 14.03.2024 18.03.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0202/24 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 BAR.BAR s.r.o.Pension & Restaurant PATRIOT 36259179 300,00 € 14.03.2024 21.03.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0201/24 pre prístup na UVOStat 2024 pre spracovanie dát zo štátnych systémov, konsolidované dáta. Interné spracovanie dát pre VO, OF, dátová analitika, spracovanie opendat na 3 roky. Trnavský samosprávny kraj 37836901 BlackRuby s.r.o. 51438780 1 796,40 € 14.03.2024 26.03.2024 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0313/24 Edukačné pomôcky pre projekt Pontis - učebné pomôcky pre Centrum popularizácie fyziky pre SOŠE Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Učebné pomôcky, s.r.o. 31641199 6 017,70 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0310/24 Výroba stálej tabule "Cyklotrasa SacraVelo - Báč, Kyselica" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Presentas, s.r.o. 44656556 135,00 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0312/24 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 103,60 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0309/24 Elektrická energia Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 147,26 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0024/24 Dobropis k fa vs 230100270 - modernizácia zdroja tepla Záhorského múzea v Skalici v využitím OZE Trnavský samosprávny kraj 37836901 KALORIM s.r.o. 50625781 5 122,98 € 14.03.2024 10.08.2024 Faktúra
0307/24 Občerstvenie, doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 399,75 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0306/24 Teplo 2/2024 - kancelárie TTSK, Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 363,48 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0305/24 Voda, dažďová voda, stočné Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 53,08 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0304/24 Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 586,32 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0324/24 Kytica na protokolárne účely Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 1 162,50 € 13.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0331/24 Prenájom pozemkov za časť za parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava 36022047 1 436,42 € 13.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0330/24 Paušál - apikačné prevádzkové podpory IS a realizácia malých zmien funkčnosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 INNOVIS, s.r.o. 47894458 3 888,00 € 13.03.2024 15.04.2024 Faktúra
0195/24 koberec akustický na odhlučnenie skúšobní Real 90 - 88,4m2 vrátane dopravy a montáže Trnavský samosprávny kraj 37836901 Roman Hanulák 37566504 1 967,16 € 12.03.2024 18.03.2024 Ing Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0196/24 odvlhčovače do KCT Trnavský samosprávny kraj 37836901 Duvlan s.r.o. 36811033 2 333,90 € 12.03.2024 18.03.2024 Ing Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka