2008/23 |
Výroba stálej tabule "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1. Šurovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
441,60 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2007/23 |
Výroba stálej tabule "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice-prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
441,60 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2006/23 |
Výroba stálej tabule "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
883,20 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2005/23 |
Výroba stálej tabule "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
883,20 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2004/23 |
Výroba stálej tabule "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
441,60 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2009/23 |
Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
300,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1200/23 |
Občerstvenie pri príležitosti návštevy veľvyslanca Cypru na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
36,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1198/23 |
Reklama TTSK na sociálnej sieti Facebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
1 000,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
1199/23 |
Propagácia aktivít TTSK na webe Google na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
500,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
1217/23 |
Sviečka pri príležitosti odpaľovania betlehemského svetla županom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TVORSAD - Ing.Pivoluska Ľubor |
11755903 |
|
16,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0401/23 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
81 180,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0400/23 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
69 360,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2044/23 |
Bezpečnostné skrinky na kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
304,80 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2003/23 |
Seminár "PAM 38.04 - zmeny v minimálnych mzdách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2022/23 |
Technické zabezpečenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NICEREB, s.r.o. |
52061043 |
|
11 148,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0392/23 |
Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Mudrocha v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
35 451,71 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2024/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
95,04 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2016/23 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
153,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2040/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,68 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023/23 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
549,45 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |