0076/23 |
Seminár "Efektívne využitie excelu v účtovnej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
135,20 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1327/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1337/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 016,00 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0186/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
158 514,49 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1332/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
40,00 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1331/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0949/23 |
Objednávka databázy hudby a jinglov pre potreby oboru komunikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Envato Elements Pty Ltd |
EU372010001 |
|
367,20 € |
12.09.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0089/23 |
Databáza hudby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Envato Elements Pty Ltd |
EU372010001 |
|
367,20 € |
12.09.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0773/23 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
96,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0772/23 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
92,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0771/23 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0775/23 |
Predplatné Denníka N |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
108,90 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Kuchárková Lívia |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1322/23 |
Technické zabezpečenie šport.podujatia - Basketbalový turnaj dievčat o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Basketbalový klub mládeže Piešťany |
34073361 |
|
2 500,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1324/23 |
Dezinsekcia na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
324,00 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1346/23 |
Čokoládové výrobky na Župnú paralympiádu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
498,00 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1357/23 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
26,51 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0774/23 |
Športová sada na podujatie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
1 379,70 € |
11.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0196/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa: úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" - CYKLO JMK+TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
52 740,35 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0195/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa: úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" - CYKLO JMK+TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
16 721,80 € |
11.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0184/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
661 394,00 € |
11.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |