0892/23 |
Zabezpečenie stravovania pri príležitosti prijatia vietnamskej delegácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
248,50 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0893/23 |
Občerstvenie pri príležitosti prijatia vietnamskej delegácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 491,00 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1429/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 846,16 € |
02.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1423/23 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
296,20 € |
02.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1427/23 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Mochito s.r.o. |
45555311 |
|
355,20 € |
02.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1413/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1571/23 |
Znalecký posudok na stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemkov k.ú. Michal na Ostrove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HODNOTA s.r.o. |
51931621 |
|
300,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0931/23 |
Zabezpečenie obeda v reštaurácií Elements v Trnave pre delegáciu z Vietnamu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BPA s.r.o. |
36763152 |
|
2 477,70 € |
02.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1437/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
490,42 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1433/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 000,00 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1457/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,96 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0209/23 |
Podnájomné od - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1447/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,60 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1446/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
470,48 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1445/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
263,52 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1444/23 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1443/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1442/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1441/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1440/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |