0210/23 |
Stavebné práce "Cyklocestička popri št. ceste III/1311 Jaslovské Bohunice - AE Bohunice, SO 01 Cyklocestička" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
50 366,48 € |
05.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1454/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
05.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0222/23 |
Modernizácia SOŠ regionálneho rezvoja Rakovice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
315 789,97 € |
05.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1472/23 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HI KONGRES HOTEL Trnava, s.r.o.
|
47504714 |
|
2 252,00 € |
05.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1499/23 |
Vývoz kontajnera pre projekt "Vyčistime si chotár 2023" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
888,00 € |
05.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0204/23 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice, SO 1.2.1 Šúrovce - most Siladice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
304 317,55 € |
05.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0864/23 |
licencie Survio |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cleverbridge AG |
DE244822460 |
|
1 068,00 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0865/23 |
filtračne patrony |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,19 € |
04.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0867/23 |
Nákup kávy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
403,50 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
0866/23 |
spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
107,90 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0868/23 |
výroba a osadenie stálej tabule pre projekt „Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
441,60 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0869/23 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
870,28 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1497/23 |
Seminár "Novely procesných predpisov všeobecného súdnictva" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
108,00 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1471/23 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
373,14 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1465/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1466/23 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
04.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0870/23 |
Výmena zámku v kancelárií Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Emília Soldánová - ESO
Predajné miesto: Na Hlinách 50/D/7423 |
37035070 |
|
19,10 € |
04.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1436/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
04.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1491/23 |
Preprava športovcov z DSS Okoč-Opatovský Sokolec na Župnú paralympiádu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGH. s.r.o. |
36233315 |
|
440,00 € |
04.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1467/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
662,20 € |
04.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |