1521/23 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
44,69 € |
13.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0237/23 |
Projektová dokumentácia "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N/A s. r. o. |
50581481 |
|
10 380,00 € |
13.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0239/23 |
Stavebné práce "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAMOSTAV, s.r.o. |
45441758 |
|
98 301,04 € |
13.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0245/23 |
Stavebné práce "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
13 198,85 € |
13.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1537/23 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
317,75 € |
13.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0247/23 |
Stavebné práce na rekonštrukcii mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS a.s. |
35727951 |
|
1 339 434,42 € |
13.10.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0246/23 |
Stavebné práce na rekonštrukcii mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS a.s. |
35727951 |
|
1 658 772,77 € |
13.10.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0902/23 |
dátové disky a iný spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
625,34 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0906/23 |
Vyhotovenie geometrických plánov na oddelenie pozemku na parc. č. 5292/83, 5292/84, 5292/85 a 5292/11 podľa zadaných požiadaviek v k.ú. Trnava, okres Trnava, obec Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-GEO, spol. s r. o. |
44521847 |
|
927,00 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
0905/23 |
Preprava seniorov na podujatie Mesiac úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
564,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0907/23 |
Preprava seniorov na podujatie Mesiac úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
350,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0908/23 |
Zabezpečenie stravovania na podujatie Mesiac úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 943,75 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0904/23 |
Preprava seniorov na podujatie Mesiac úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
390,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0903/23 |
Catering na letisku Piešťany počas Zasadntia SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
500,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0910/23 |
Občerstvenie počas zasadnutia SK8 sociálnej sekcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 102,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0909/23 |
Občerstvenie na podujatie Mesiac úcty k starším |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
56,64 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0918/23 |
Servis vozidla Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
85,39 € |
12.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0234/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BUNG Slovensko s.r.o. |
35908025 |
|
9 569,47 € |
12.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0901/23 |
údržba trávnika vrátane čistiacich prác o rozsahu 10200 m2 na úseku
Vážskej Cyklomagistrály, úsek 1.1. Sereď - Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
2 062,48 € |
12.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0085/23 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 452,40 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |