1750/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
991,99 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1747/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 045,81 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1746/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
981,43 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1663/23 |
Preprava seniorov na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
564,00 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1706/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 526,23 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1705/23 |
Dobropis za dodávku elektriny /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
247,80 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1686/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 153,69 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1644/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1720/23 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1634/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 949,16 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1773/23 |
PHM , umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 151,95 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1838/23 |
Doprava seniorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
350,00 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0258/23 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála":časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2. Šúrovce - Horné Zelenice, SO 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
420 425,86 € |
31.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0969/23 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
69,00 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0970/23 |
tašky na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
41,57 € |
30.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0974/23 |
letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 056,47 € |
30.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0093/23 |
Letenky Brusel - Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
164,17 € |
30.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0271/23 |
Gastro technika pre projekt "Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
|
105 805,20 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1687/23 |
Vývoz kontajnera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
888,00 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1621/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 586,02 € |
30.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |