0364/23 |
Letné pneumatiky na služobné motorové vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 361,80 € |
23.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0378/23 |
Jarná výzdoba priestorov a interierová výsadba nádob na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
600,00 € |
23.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0054/23 |
Dobropis - stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
114,66 € |
23.03.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0262/23 |
Reklama |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
1 986,00 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0263/23 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CYGNET, s.r.o. |
25657801 |
|
234,60 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0264/23 |
mobilný telefón s príslušenstvom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
999,93 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0265/23 |
náplne do lekárničiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
192,00 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0363/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
50,00 € |
22.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0359/23 |
Mobilný telefon iPhone,kryt na mobil,nabíjačka,ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
999,93 € |
22.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0052/23 |
Vypracovanie technickej štúdie stavebnej úpravy stykovej križovatky ciest II/560 a miestnej komunikácie Farárske |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROAD PROJECT s. r. o. |
52776255 |
|
2 778,00 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0448/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,12 € |
22.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0259/23 |
náplň do lekárničiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
38,40 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0256/23 |
Zabezpečenie recepcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
990,50 € |
21.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Ing. Lívia KUchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0258/23 |
Tonery pre Talentcentrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
537,40 € |
21.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0261/23 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0260/23 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AŠK Slávia Trnava |
00688681 |
|
510,00 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0358/23 |
Služby technickej podpory "Očkovanie portál - HPV" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
3 960,00 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0357/23 |
Služby technickej podpory "Šablóny Email oznámení" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 600,00 € |
21.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0356/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
242,10 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0365/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
162,00 € |
20.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |