0454/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
51,72 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0430/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 555,73 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0429/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
175,48 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0494/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
114,24 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0394/23 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
398,46 € |
31.03.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0539/23 |
Prenájom pozemkov za časť za parcely v k.ú. Hlohovec a Šulekovo za účelom umiestnenia, realizovania stavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" za rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 299,93 € |
31.03.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0705/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 662,28 € |
31.03.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0727/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane 3/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.03.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2171/23 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
217,30 € |
31.03.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0283/23 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
30.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0284/23 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INNOVIS, s.r.o. |
47894458 |
|
646,80 € |
30.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0287/23 |
Darčekové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
115,80 € |
30.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0282/23 |
Pripravené jedlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Trnava |
53242599 |
|
284,20 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0289/23 |
výroba veľkoplošného pútača pre projekt: „Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice“. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
946,80 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0303/23 |
pokládka koberca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
986,58 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0285/23 |
výroba informačných tabúľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
462,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0377/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 537,22 € |
30.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0108/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. |
52291537 |
|
3 100,00 € |
30.03.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0373/23 |
Online seminár PAM 38.1 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
29.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0059/23 |
Stavebný dozor "Rekonštrukcia ihriska Obchodnej akadémie v Senici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
1 100,00 € |
29.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |