0488/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
14.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0510/23 |
Náplň do difúzerov v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
780,00 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0075/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
201 550,02 € |
14.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0495/23 |
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody - vyúčtovanie na podklade skutočného odberu tepla v r. 2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
7 056,02 € |
14.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0493/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,12 € |
14.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0438/23 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 550,92 € |
14.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Ingia Kuchárková |
vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0626/23 |
Cukrovinky - repre dary TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vetter Slovakia, spol. s r.o. |
34126619 |
|
603,55 € |
14.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0087/23 |
Preložka STL plynovodov "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Lehnice-prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPP - distribúcia Servis, s.r.o. |
46816097 |
|
145 588,80 € |
14.04.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0341/23 |
aktualizácia auditu bezpečnosti pozemných komunikácií v zmysle zákonač. 249/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nižšie zvedené úseky ciest |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavel Titl
PT Inžiniering s.r.o. |
52331164 |
|
2 700,00 € |
13.04.2023 |
|
|
22.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0339/23 |
Dezinfekčná náplň do difúzerov v budove Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AlfaPureo s.r.o. |
51666651 |
|
780,02 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0340/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
58,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0356/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Šamorín |
00305723 |
|
420,00 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0478/23 |
Oprava tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 010,64 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0512/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov k.ú. Kuklov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
250,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0490/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Školská 285, Čáry |
37837044 |
|
200,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0479/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0476/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0353/23 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
384,25 € |
13.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0072/23 |
Dobropis k faktúre č. 2850037066 za prenájom pozemku v k.ú. Leopoldov od 1.1. do 31.12.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
45,04 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0673/23 |
Služby súisiace so služobnými motorovými vozidlami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
397,57 € |
13.04.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |