Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0623/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 944,30 € 30.04.2023 26.05.2023 Faktúra
0622/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 223,22 € 30.04.2023 26.05.2023 Faktúra
0656/23 PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 550,92 € 30.04.2023 29.05.2023 Faktúra
0082/23 Stavebné práce "Milling" Trnavský samosprávny kraj 37836901 TOMRA STAV, s.r.o. 48097519 99 898,22 € 30.04.2023 31.05.2023 Faktúra
0653/23 Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 SKAND Skalica, spol.s.r.o. 34101560 1 341,60 € 29.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0406/23 Bublinkové fólie Trnavský samosprávny kraj 37836901 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 19,96 € 28.04.2023 03.05.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0405/23 Sťahovanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 TTrans - Sťahovanie s.r.o. 45516090 100,00 € 28.04.2023 04.05.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0557/23 Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Trnava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Samuel Ďuriš - geodet 53348150 350,00 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
0556/23 Debničky dekoračné Trnavský samosprávny kraj 37836901 DOMPOT, s.r.o. 47914513 277,30 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
0407/23 Letenky Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 280,00 € 28.04.2023 12.05.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0620/23 Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob Trnavský samosprávny kraj 37836901 Green Wawe Recycling, s.r.o. 45539197 24,00 € 28.04.2023 16.05.2023 Faktúra
0593/23 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 30,01 € 28.04.2023 16.05.2023 Faktúra
0474/23 Zbezpečenie turnaja Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská amatérska federácia silového trojboja 37987631 500,00 € 28.04.2023 17.05.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
0671/23 Technické zabezpečenie a služby "Krajské kolo OIympijského odznaku všestrannosti" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský olympijský a športový výbor 30811082 2 410,00 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0583/23 Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 LUCKY PRINCE s.r.o. 35774797 150,10 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0582/23 Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 LUCKY PRINCE s.r.o. 35774797 592,50 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0650/23 Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spojená škola Trnava 53242599 284,20 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0680/23 Prenájom florbalových mantinelov - XV. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 BS floorball Academy 52890074 100,00 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0599/23 Poplatok za zmenu letenky Trnavský samosprávny kraj 37836901 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 280,00 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0684/23 Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 1 378,00 € 28.04.2023 20.05.2023 Faktúra