Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0631/23 Telekomunikačné poplatky za dátové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 777,77 € 01.05.2023 23.05.2023 Faktúra
0630/23 Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 213,20 € 01.05.2023 23.05.2023 Faktúra
0665/23 Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Müller Bus s.r.o. 51478447 372,00 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0682/23 Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 84,50 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0575/23 Prenájom priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 BDN, spol. s r.o. 36238635 362,00 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0591/23 Vysielanie relácie Raňajky v župane Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 4 200,00 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0646/23 Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu Trnavský samosprávny kraj 37836901 HAPPY Agency, s.r.o. 51104199 500,00 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0579/23 Zabezpečenie časomiery na XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 HRDO Šport - Rastislav Hrbáček 43223672 450,00 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0596/23 Tematický monitoring médií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 432,00 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0618/23 Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 960,00 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0617/23 Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 348,00 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0616/23 Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 1 392,00 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0615/23 Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 600,00 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0614/23 Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 348,00 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0693/23 Sťahovanie kancelárskeho nábytku zo Sibírskej na Starohájsku ul.Trnava,doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Roman Sawicki Sťahovanie 35402385 97,00 € 30.04.2023 20.05.2023 Faktúra
0673/23 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 30.04.2023 23.05.2023 Faktúra
0624/23 Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 1 840,00 € 30.04.2023 23.05.2023 Faktúra
0699/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 76,16 € 30.04.2023 26.05.2023 Faktúra
0640/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 103,14 € 30.04.2023 26.05.2023 Faktúra
0639/23 Dodávka elektriny Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6,18 € 30.04.2023 26.05.2023 Faktúra