0468/23 |
Vizitky pre zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
15.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0476/23 |
Ocenenia na súťaž Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 726,22 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0477/23 |
Sklenná plaketa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
52,00 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0479/23 |
Kreatívne potreby pre potreby DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
85,88 € |
15.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0706/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0708/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Unín 420 |
37838580 |
|
220,00 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0715/23 |
Nápoje - na repre TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
912,00 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0725/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0729/23 |
Smart hodiny, bezdrôtové slúchadlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 726,22 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0472/23 |
oprava servera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 066,80 € |
15.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0734/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
399,86 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0755/23 |
Bilboardy pre Talentcentrum |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
852,00 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0720/23 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
32,68 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0719/23 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
598,67 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0718/23 |
Teplo - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
366,43 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0106/23 |
Stavebný dozor Kreatívne centrum Trnava - rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
8 669,19 € |
15.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0095/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
92 477,16 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0094/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
325 780,58 € |
15.05.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0099/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
27 677,82 € |
15.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0098/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
42 354,31 € |
15.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |