Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0630/23 OOPP pre zamestnanca Ú TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 OPTIK MORVAY 36262633 150,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0615/23 Letenky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Brussels Airlines BE0400853488 696,25 € 14.06.2023 22.06.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0908/23 Elektro príslušenstvo - Datacom Konektory, Oxnet kryty Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dávid Vorčák 41964012 127,42 € 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0905/23 Zabezpečenie časomiery na 3. Župný race Trnavský samosprávny kraj 37836901 Šrolová, s. r. o. 52348148 670,00 € 14.06.2023 27.06.2023 Faktúra
0912/23 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 600,00 € 14.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0922/23 Občerstvenie,doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava 00893412 92,00 € 14.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0906/23 Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 598,67 € 14.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0117/23 Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SYTIQ a.s. 52286843 136 907,45 € 14.06.2023 17.07.2023 Faktúra
0119/23 Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SYTIQ a.s. 52286843 80 430,55 € 14.06.2023 10.08.2023 Faktúra
0529/23 Doprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARRIVA Trnava, a.s. 36249840 1 980,00 € 13.06.2023 14.06.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
0613/23 elektro príslušensvo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dávid Vorčák 41964012 127,42 € 13.06.2023 16.06.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0614/23 aktualizácia rozpočtu projektu " Modrenizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice", v zmysle Zmluvy o dielo č. 6/2020/OPaS SO-01 Rekonštrukcia skleníka Trnavský samosprávny kraj 37836901 MFA, s.r.o. 36714224 350,00 € 13.06.2023 21.06.2023 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0907/23 Prenájom nebyt. priestorov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 44455356 72,76 € 13.06.2023 29.06.2023 Faktúra
0913/23 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera 00162019 30,00 € 13.06.2023 04.07.2023 Faktúra
0895/23 Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 37,09 € 13.06.2023 04.07.2023 Faktúra
0894/23 Teplo Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 297,78 € 13.06.2023 04.07.2023 Faktúra
0116/23 Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SYTIQ a.s. 52286843 11 367,77 € 13.06.2023 04.07.2023 Faktúra
0115/23 Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SYTIQ a.s. 52286843 19 056,12 € 13.06.2023 04.07.2023 Faktúra
0114/23 Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SYTIQ a.s. 52286843 16 738,13 € 13.06.2023 04.07.2023 Faktúra
0900/23 Prečistenie čerpadielka na odvod kondenzátu na ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 KMKLIMA s.r.o. 44855222 60,00 € 13.06.2023 11.07.2023 Faktúra