1208/22 |
Zabezpečenie vysielania priameho prenosu zo Zastupiteľstva TTSK dňa 22.6.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVH Pro s.r.o. |
47519037 |
|
382,50 € |
30.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0806/22 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
101 DROGÉRIE
Emil Krajčík, s.r.o.
Prevádzka: Clementisa 15, 917 00 Trnava |
36246204 |
|
14,69 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0805/22 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
56,05 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1244/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
380,53 € |
30.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1217/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 954,60 € |
30.06.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1270/22 |
Catering na podujatie organizované v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prax, s.r.o. |
47796685 |
|
694,40 € |
30.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1286/22 |
Vodné, stočné, zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
283,67 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1277/22 |
Pitná voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
0,94 € |
30.06.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1285/22 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 884,66 € |
30.06.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1120/22 |
posun Mn vlaku 88 703 zo stanice Leopoldov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
743,90 € |
30.06.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0799/22 |
tarifno- informačný systém- vzajomné prepojenie dopravcov v TTSK v rámci projektu Integrovaná doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
76 164,00 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
0819/22 |
Reklama |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
29.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0829/22 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
92,00 € |
29.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
1207/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní športového podujatia "The Run Slovakia 2022 - Národný štafetový beh Košice-Bratislava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
therun.sk |
52130398 |
|
1 500,00 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1184/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní expedície na Kanárske ostrovy na získanie odborných astronomických údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Astronomický klub Bratislava |
31797687 |
|
1 400,00 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1181/22 |
Podstavec pod monitor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
144,01 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1182/22 |
Kávovar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
398,00 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0803/22 |
Oprava stroja na filtráciu vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
111,00 € |
29.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1190/22 |
Reklama na DOD TTSK na webovej stránke WWW.mytrnavask |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
29.06.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0119/22 |
Cykloservisný stojan vrátane kontajnera na bicykle pre účely projektu "Kultúra a príroda na Zelenom poáse" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecoprogress s.r.o. |
50885049 |
|
5 868,00 € |
29.06.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |