1255/22 |
Brožúra TTSK v anglickom jazyku pre kanceláriu TTSK v Bruseli |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Hanic - REPRO |
43801528 |
|
280,00 € |
12.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0838/22 |
- pre potreby OvZP TTSK - DD a DSS pre dospelých Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
12.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
1254/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DDS Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
12.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0854/22 |
Tlač a distribúcia novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
14 179,44 € |
12.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0855/22 |
Tlač a distribúcia novín |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
9 721,80 € |
12.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
1262/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" - okres DS,GA /okrem vybraných obcí/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
9 721,80 € |
12.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1261/22 |
Tlač a distribúcia časopisu "Spolu tvoríme kraj" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
14 179,44 € |
12.07.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0132/22 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
129 157,80 € |
12.07.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0827/22 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
240,90 € |
11.07.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
0830/22 |
Právne poradenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
2 520,00 € |
11.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
1246/22 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní projektu "Národná cena starostlivosti - Dobré srdce 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR o.z. |
42170460 |
|
3 000,00 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1258/22 |
Kancelárska stolička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
309,60 € |
11.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0837/22 |
- pre potreby OvZP TTSK - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
11.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0142/22 |
Stavebné práce "Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
112 673,14 € |
11.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0140/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
647,51 € |
11.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0139/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednoltkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
897,05 € |
11.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0138/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednoltkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
647,51 € |
11.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0137/22 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednoltkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
124 176,80 € |
11.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0130/22 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov - výkon rušnovodiča |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
389,66 € |
11.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1253/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |