Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1408/22 Úprava rozpočtu do aktuálnej platnej cenovej úrovne II.polrok 2022 v rámci projektu "Moravská cyklotrasa, úsek 2. a 3. - aktualizácia rozpočtu" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vodales, s.r.o. 44988508 300,00 € 16.08.2022 30.08.2022 Faktúra
1415/22 Aranžovanie a výsadba nádob Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spojená škola Rakovice 53638581 70,00 € 16.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0994/22 Nákup PHM Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 1 589,14 € 16.08.2022 07.09.2022 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
1037/22 Nabíjanie elektromobila Trnavský samosprávny kraj 37836901 STORAGE PARK Trnava s.r.o. 36767484 15,70 € 16.08.2022 20.09.2022 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
0917/22 výmena bombičky Trnavský samosprávny kraj 37836901 NAY, a.s. 35739487 7,99 € 15.08.2022 17.08.2022 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
1400/22 Kosenie trávnmatých porastov na ihrisku SOU v Piešťanoch Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 292,10 € 15.08.2022 30.08.2022 Faktúra
1406/22 Zviazanie kníh Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK 17698278 72,00 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
1404/22 Flipchart Universal mobilný s príslušenstvom Trnavský samosprávny kraj 37836901 Milan Letovanec - Lemax 17672562 192,46 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
1399/22 Zapožičanie dopravných značiek a zariadení na podujatie Lestival Dolná Krupá Trnavský samosprávny kraj 37836901 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 42,40 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
0074/22 Stôl pod PC Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bonami.cz, a.s. 24230111 63,41 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
1398/22 Nabíjanie elektromobila Trnavský samosprávny kraj 37836901 STORAGE PARK Trnava s.r.o. 36767484 2,52 € 15.08.2022 31.08.2022 Faktúra
1405/22 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní letného hokejového kempu v Šamoríne a v Hamuliakove Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zelmax 52986616 8 800,00 € 15.08.2022 05.09.2022 Faktúra
1411/22 PHM,umývanie vozidiel,autodoplnky,servisný poplatok Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 359,74 € 15.08.2022 08.09.2022 Faktúra
0960/22 Tlačoviny Trnavský samosprávny kraj 37836901 Petit Press, a.s. 35790253 9 721,80 € 15.08.2022 13.09.2022 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
0913/22 Výsadba kvetináčov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spojená škola Rakovice 53638581 70,00 € 12.08.2022 15.08.2022 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
0910/22 Servis kávovarov Trnavský samosprávny kraj 37836901 VTM Gastroz - servis, údržba 34407316 324,00 € 12.08.2022 15.08.2022 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
0912/22 menovky - označenie kancelárií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa 37036106 296,40 € 12.08.2022 16.08.2022 Ing. Lívia Kuchárková vedúca OPU Objednávka
0914/22 opierky chrbta Trnavský samosprávny kraj 37836901 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 20,60 € 12.08.2022 16.08.2022 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0915/22 Spotrebný tovar Trnavský samosprávny kraj 37836901 TVORSAD - Ing.Pivoluska Ľubor 11755903 17,50 € 12.08.2022 18.08.2022 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
1401/22 Ergonomická opierka chrbta Trnavský samosprávny kraj 37836901 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 20,60 € 12.08.2022 24.08.2022 Faktúra