0081/22 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
06.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o spolupráci pri prevádzke veľkokapacitného očkovacieho centra |
Zmluva o spolupráci pri prevádzke veľkokapacitného očkovacieho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
Iné |
0,00 € |
05.01.2022 |
06.01.2022 |
|
05.01.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
Zmluva o spolupráci pri prevádzke veľkokapacitného očkovacieho centra |
Zmluva o spolupráci pri prevádzke veľkokapacitného očkovacieho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
Iné |
0,00 € |
05.01.2022 |
06.01.2022 |
|
05.01.2022 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
2913/21 |
Mesačný poplatok, partnerský roaming, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
20,87 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0018/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
133,37 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0009/22 |
Strava pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 590,00 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0049/22 |
Nabíjanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
0,81 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0021/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
200,13 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0011/22 |
Strava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
920,00 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0015/22 |
Pečivo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I.D.C. Holding a.s. |
35706686 |
|
471,62 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0006/22 |
Výroba pečiatok pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
68,35 € |
05.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0005/22 |
Výroba pečiatok Trodat,stočkov pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
153,98 € |
05.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0004/22 |
Výroba pečiatok Trodat s dátumom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
111,96 € |
05.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2945/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1,22 € |
05.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0028/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - CPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0027/22 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SÚC Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2939/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
1 208,40 € |
05.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0124/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
22,25 € |
05.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0139/22 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s,r.o. |
36767484 |
|
2,95 € |
05.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0087/22 |
Grafický SWZoner s ročnou licenciou,Microsoft Office-trvalá licencia, Adobe Photoshop-trvalá licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAEMZO s.r.o. |
52770770 |
|
463,52 € |
05.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |