0392/22 |
Ozvučenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
4 560,00 € |
08.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0399/22 |
batérie do ovládačov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
33,32 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0401/22 |
plastová prepravka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
2,99 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0402/22 |
batérie AA a AAA do myší a klávesníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
pobočka |
35793783 |
|
129,48 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0598/22 |
Zverejnenie inzerátu - Obchodná verejná súťaž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
110,16 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0597/22 |
Zverejnenie inzerátu - výberové konania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
105,84 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0613/22 |
Školenie "Základy účtovníctva pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky pre r.2022, Novinky od r.2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
189,00 € |
08.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0611/22 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 280,88 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0612/22 |
Sťahovanie nábytku ÚTTSK - Voderady, teločvičňa, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
294,00 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0643/22 |
Právne služby súvisiace so spracovaním vyjadrenia k návrhu ÚVO |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
8 670,00 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0621/22 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0644/22 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
6 120,00 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0642/22 |
Právne služby súvisiace so spracovaním vyjadrenia k návrhu ÚVO v konaní o správnej žalobe č.k.1S/3172021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krivak & Co s.r.o. |
36863475 |
|
3 060,00 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0668/22 |
Dočasný billboard - výroba pre projekt "Spoznajte kultúrne a prírodné dedičstvo prihraničného regiónu na Európskom Zelenom páse pozdlž Železnej opony na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
1 800,00 € |
08.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0387/22 |
výroba a tlač - 54 ks
FOAM panelov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ayous spol. s r.o. |
45600767 |
|
1 134,00 € |
07.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu |
Objednávka |
0386/22 |
nákup vybavenia pre migrantov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
2 297,90 € |
07.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0421/22 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA OPTIK s.r.o. |
50421506 |
|
60,00 € |
07.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0385/22 |
Likvidácia odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
50,00 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0595/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
07.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0033/22 |
Stavebné práce "Letná čitáreň v záhradeKnižnice J.Fándlyho Trnava" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
I N V E X spol. s r.o. |
31426000 |
|
32 573,89 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |