0581/22 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
4 098,55 € |
16.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
0582/22 |
Exkurzie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavské regionálne ochranárske združenie |
31771815 |
|
5 772,00 € |
16.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
0577/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 952,00 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca ddelenia OPÚ |
Objednávka |
0575/22 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 120,00 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing, Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0583/22 |
edukačné pomôcky pre projekt Átrium Dobrého pastiera Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FaxCOPY, a.s. |
35729040 |
|
137,93 € |
16.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0579/22 |
Služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKA
Slovenská Komora Arhitektov
|
30778981 |
|
3 060,00 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
0847/22 |
Oprava,údržba,serevis poškodenej pumpy na servisnom cyklostojane pri Baťovom kanáli |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bimission s.r.o. |
50141929 |
|
332,40 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0866/22 |
EMT Simulaids - sada pre maskovanie poranení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
100,50 € |
16.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0584/22 |
Vecné dary pre víťazov " Župný race" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 208,90 € |
16.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0877/22 |
Občerstvenie pre účastníkov školenia pre zamestnancov TTSK v priestoroch kongresovej sály ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
324,00 € |
16.05.2022 |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0863/22 |
Kancelárske skrine, stoličky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
8 207,66 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0076/22 |
Aktualizácia rozpočtu stavebných prác "Vážska cyklomagistrála:časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2. Šúrovce-Horné Zelenice, SO 1.2.1. Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
300,00 € |
16.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0878/22 |
Simultánne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PLUS Academia spol. s.r.o. |
45390380 |
|
942,00 € |
16.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0861/22 |
Reproduktory,smart hodinky,elektronické kolobežky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 208,90 € |
16.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0693/22 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 175,94 € |
16.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0898/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 220,20 € |
15.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0571/22 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0572/22 |
Školenie zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
180,00 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0838/22 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
516,00 € |
13.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0864/22 |
Viazací stroj, laminátor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
684,12 € |
13.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |