0922/22 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
743,09 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0707/22 |
edukačné pomôcky pre projekt PR 2021/2022 s názvom Zelenšia škôlka v Košolnej
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
263,58 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0984/22 |
Likvidácia expirovaných COVID testov, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
82,54 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0972/22 |
Občerstvenie pre návštevu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
45,00 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0983/22 |
Preklad fakktúr, preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
197,16 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1025/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
383,01 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1023/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
731,89 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1013/22 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0986/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 045,67 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0957/22 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0978/22 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1039/22 |
Školenie "Seminár k novinkám PAM 37.01 - online - Slovenská republika" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
31.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1019/22 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 175,94 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0991/22 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0989/22 |
Občerstvenie na školenie pre vedúcich riadiacich zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
469,20 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0988/22 |
Občerstvenie na školenie pre vedúcich riadiacich zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
156,40 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0948/22 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík,čistič,závažie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
939,91 € |
31.05.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1056/22 |
Internet Unlimited Mini - 5/2022 /TT, Študentská/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1026/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,76 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1024/22 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
63,60 € |
31.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |