2303/21 |
Vypracovanie finančnej analýzy projektu "Budovanie Vážskej cyklomagistrály - Trnava: časť Zavar-PSA Peugeot vrátane cyklolávky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fórum Regional Development Centre |
31800653 |
|
800,00 € |
15.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2260/21 |
Čistiace prostriedky pre potreby ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
169,74 € |
15.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1553/21 |
Čistiace prostriedky pre potreby Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
169,74 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
2264/21 |
Stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
353,65 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0067/21 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Swietelsky -Slovakia spol. s r.o. |
00896225 |
|
259 242,82 € |
15.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2317/21 |
Stočné 1.7.-0.9.21 - SPŠE Py, ŠH Py |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
968,12 € |
15.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2347/21 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
628,86 € |
15.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2387/21 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydávaní časopisu "Naše svedectvo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Konfederácia polických väzňov Slovenska |
31800700 |
|
1 000,00 € |
15.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2282/21 |
Zrážky, stočné,vodné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 515,98 € |
15.10.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021/OSaP |
Nájomná zmluva č. 49/2021/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ľubomír A. |
|
Iné |
90,00 € |
14.10.2021 |
15.10.2021 |
|
14.10.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda Trnavského samosprávneho kraja |
Zmluva |
1541/21 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MGZ OPTIK s.r.o. |
34142380 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
1540/21 |
Nealkoholické nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
49,94 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
1537/21 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
230,04 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelnia OPÚ |
Objednávka |
1535/21 |
Pečiatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
17,09 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
1533/21 |
Technické zabezpečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
2 966,00 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
1534/21 |
Obnova mandátneho certifikátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
1536/21 |
Nákup spotrebného materiálu - objekt Zemianske Sady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
28,90 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
1567/21 |
Vypracovanie finančnej analýzy projektu "Budovanie Vážskej cyklomagistrály - Trnava: časť Zavar - PSA Peugeot vrátane cyklolávky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fórum Regional Development Centre |
31800653 |
|
800,00 € |
14.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
2259/21 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
49,94 € |
14.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2280/21 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,40 € |
14.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |