Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2471/21 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,26 € 01.11.2021 30.11.2021 Faktúra
2470/21 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,00 € 01.11.2021 30.11.2021 Faktúra
2469/21 Telekomunikačné-hlasové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 439,45 € 01.11.2021 30.11.2021 Faktúra
2465/21 Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 026,82 € 01.11.2021 30.11.2021 Faktúra
2415/21 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 249,41 € 01.11.2021 30.11.2021 Faktúra
2414/21 Telefonne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 71,07 € 01.11.2021 30.11.2021 Faktúra
2380/21 Nepretržitá pohotovosť Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 2,40 € 01.11.2021 30.11.2021 Faktúra
2379/21 Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 01.11.2021 30.11.2021 Faktúra
2467/21 Telekomunikačné poplatky za dátové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9 189,37 € 01.11.2021 01.12.2021 Faktúra
2466/21 Telekomunikačné poplatky za služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 213,20 € 01.11.2021 01.12.2021 Faktúra
2412/21 Business Internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 296,40 € 01.11.2021 01.12.2021 Faktúra
2501/21 Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 156,66 € 01.11.2021 07.12.2021 Faktúra
1776/21 Nabíjanie elektromobila Trnavský samosprávny kraj 37836901 MTOP rent & sale, s.r.o. 51424495 28,14 € 01.11.2021 08.12.2021 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
1754/21 Nákup PHM Trnavský samosprávny kraj 37836901 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty 35708182 334,12 € 01.11.2021 08.12.2021 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka
1762/21 Zahraničné cestovné poistenie zamestnancov Ú TTSK za mesiac november Trnavský samosprávny kraj 37836901 UNIQA a.s. 00653501 15,90 € 01.11.2021 20.12.2021 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
1869/21 Bezpečnostné služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. 36237922 120,00 € 01.11.2021 17.01.2022 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
1870/21 Prenájom SIM karty Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 18,00 € 01.11.2021 17.01.2022 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
1871/21 Služby nepretržitej pohotovosti Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 2,40 € 01.11.2021 17.01.2022 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0070/21 Stavebné práce "Rekonštrukcia zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave" Trnavský samosprávny kraj 37836901 PAMARCH, s.r.o. 46282041 109 696,68 € 31.10.2021 19.11.2021 Faktúra
2438/21 Tematický monitoring médií Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovakia Online s.r.o. 31402445 360,00 € 31.10.2021 19.11.2021 Faktúra