1685/21 |
personálne poradenstvo
- pre potreby OvZP TTSK - Gymnázium Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
02.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
2369/21 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2383/21 |
Stravné lístky, dohodnutá zmluvná odmena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
36 082,08 € |
02.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2362/21 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
02.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2439/21 |
Opakujúce zverejnenie inzerátov v regionálnych novinách počas kampane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
369,60 € |
02.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2456/21 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2399/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
02.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2398/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
02.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2397/21 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
26,94 € |
02.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2418/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2417/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,00 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2416/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,40 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2413/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2393/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,17 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2392/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2391/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 313,10 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2390/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2389/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
306,20 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2388/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
01.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2472/21 |
Telekomunikačné poplatky - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
01.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |