Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9141/2020 zo dňa 13.7.2020 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 9141/2020 zo dňa 13.7.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.02.2021 |
03.02.2021 |
|
02.02.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0068/21 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
31826385 |
|
1 050,00 € |
01.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
poverena riadením odd.prevádzky úadu |
Objednávka |
0090/21 |
Dočasné identifikačné karty bez mena s púzdrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
96,00 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0090/21 |
Odber plynu - 02/2021 - ŠH Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
296,00 € |
01.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená vedením OPU |
Objednávka |
0124/21 |
Odborné prehliadky výťahov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
288,00 € |
01.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená vedením OPU |
Objednávka |
0127/21 |
Dodávka plynu - SOŠ Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
630,60 € |
01.02.2021 |
|
|
13.02.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená vedením OPU |
Objednávka |
0106/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
296,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0105/21 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
818,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0088/21 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0087/21 |
Nepretržitá pohotovosť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0081/21 |
Výmena interiérových dverí v trakte župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DVERE-PARKETY TT, s.r.o. |
47379243 |
|
680,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0084/21 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
86,46 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0114/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
01.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0116/21 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
01.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0168/21 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
525,58 € |
01.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0189/21 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,00 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0188/21 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,13 € |
01.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0143/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby, internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,44 € |
01.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0140/21 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,45 € |
01.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0131/21 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |