0166/21 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
11,40 € |
23.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená vedením OPU |
Objednávka |
0302/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
337,33 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0301/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
27,22 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0300/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,85 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0299/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
139,54 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0298/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 434,76 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0297/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
162,77 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0296/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
254,76 € |
23.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0262/21 |
Výmena odvzdušňovacích ventilov a vybúranie otvoru pre dvere v objekte TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FIRSTAV s.r.o. |
53408250 |
|
484,00 € |
23.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0267/21 |
Vytvorenie informačnej webhosting pre projekt EnviroTour |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽP Informatika s.r.o. |
36741388 |
|
288,00 € |
23.02.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-006-OÚ |
Zmluba o zverení majetku do správy č. 2021-006-OÚ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2021 |
23.02.2021 |
|
22.02.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
2/2021/GA-DSS/T |
Zmluva č. 2/2021/GA-DSS/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gaudeamus- zariadenie komunitnej rehabilitácie |
00603287 |
Iné |
0,00 € |
22.02.2021 |
05.03.2021 |
|
04.03.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0232/21 |
Prenájom interiérového vybavenia - Očkovacie centrum v SZŠ, Daxnerova 6, Trnava od 20.2.-21.2.2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
6 576,00 € |
22.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0164/21 |
Posypová soľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
12 245,40 € |
22.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená riadením oddelenia prevádzky úradu |
Objednávka |
0165/21 |
Nákup 1 ks licencie pre potreby organizovania konferenčných meetingov pre odbor financií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Digital River Ireland, Ltd. |
IE6426071C |
|
171,36 € |
22.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
Mgr. Silvia Horňáková |
Poverená riadením ONM |
Objednávka |
0266/21 |
Zemný plyn 1.2. - 28.2.2021 /Školské hospodárstvo Piešťany/ - kotolňa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0265/21 |
Zemný plyn 1.2. - 28.2.2021 /Školské hospodárstvo Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0241/21 |
Serverová licencia, licencie pracovnej stanice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
1 400,00 € |
22.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0287/21 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MTOP rent & sale, s.r.o. |
51424495 |
|
2,48 € |
21.02.2021 |
|
|
19.03.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0406/21 |
Zdravotnícky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BENU SK 5, s.r.o. |
45604746 |
|
18,58 € |
21.02.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Mgr. Zuzana Karnasová |
Poverená vedením OPU |
Objednávka |