2691/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2651/21 |
Demontáž a montáž pneumatík,závažie,likvidácia pneumatík, uskladnenie pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
751,58 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2709/21 |
Technické zabezpečenie - výrez,preprava,osadenie žeriavom vianočného stromu v priestore parkoviska TTSKI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AST Group s.r.o. |
36255998 |
|
1 232,40 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2830/21 |
Preklad pozvánok a dokumentov na okrúhly stôl pre potreby projektu RegioCoop SK-AT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ILUMINATA EXIM LTD. s.r.o. |
50109863 |
|
37,50 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2792/21 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUDr. Natália Trubanová - advokátka |
52041646 |
|
383,27 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2666/21 |
Likvidácia zdravotníckeho a nebezpečného biologického odpadu vzniknutého počas očkovania vo VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVbiz s.r.o. |
47902124 |
|
318,00 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2710/21 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 121,25 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2798/21 |
Preklad tlačiva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
84,31 € |
30.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2734/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
51,11 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Nájomná zmluva |
Nájomná zmluva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepný závod Banská Štiavnica |
36022047 |
Iné |
8 363,00 € |
29.11.2021 |
01.12.2021 |
|
30.11.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
2021-048-OÚ |
Zmluva o zverení majetku do správy č. 2021-048-OÚ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Iné |
0,00 € |
29.11.2021 |
01.12.2021 |
|
01.12.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
Nájomná zmluva |
Nájomná zmluva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
36022047 |
Iné |
1 152,42 € |
29.11.2021 |
07.12.2021 |
|
06.12.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1845/21 |
materiál pre projekt Priestor 21 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Juraj Višňovský EMAILA
Záborského 42, 921 01 Piešťany |
32845251 |
|
59,78 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúda OPU |
Objednávka |
2594/21 |
Občerstvenie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
55,01 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1828/21 |
Občerstvenie pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
127,57 € |
29.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
2614/21 |
Občerstvenie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
76,15 € |
29.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2611/21 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
32,56 € |
29.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2612/21 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
29.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2663/21 |
Opakujúce zverejnenie inzerátov v regionálnych novinách počas kampane od 1.10.2021 do 31.1.2022 /Duálne vzdelávanie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
369,60 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2595/21 |
Stravovanie pre personál VKOC Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
360,00 € |
29.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |