0855/21 |
Oprava kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WiBaComp, s.r.o. |
46924892 |
|
181,00 € |
08.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
Poverená vedením ONM |
Objednávka |
0856/21 |
Ventilátory |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
239,03 € |
08.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
Ing. Silvia Horňáková |
poverená vedením ONM |
Objednávka |
0852/21 |
Nákup kávy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
121,50 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
Doplnok č. 3 k rámcovej zmluve č. 122/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 |
Doplnok č. 3 k rámcovej zmluve č. 122/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
0,00 € |
08.06.2021 |
17.06.2021 |
|
16.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
Doplnok č. 2 k Dodatku č. 13 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 |
Doplnok č. 2 k Dodatku č. 13 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol. s r.o. |
34101560 |
Iné |
0,00 € |
08.06.2021 |
17.06.2021 |
|
16.06.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0896/21 |
Kancelársky materiál -VKOC DS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
101,34 € |
08.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
0895/21 |
Kancelársky materiál - VKOC SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
187,52 € |
08.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
0898/21 |
Kancelársky materiál - MOJ2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
3,54 € |
08.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
0892/21 |
Kancelársky materiál - VKOC MŠHTT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
184,84 € |
08.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
0893/21 |
Kancelársky materiál - VKOC PN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
176,69 € |
08.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
0899/21 |
Kancelársky materiál - VKOC TT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
93,24 € |
08.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
0042/21 |
Daň z nehnuteľnosti a poplatky - vyúčtovanie r. 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
91,79 € |
08.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1172/21 |
Pripravené jedlá pre personál Veľkokapacitného očkovacieho centra v priestoroch Strednej zdrav.školy v Skalici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
761,96 € |
08.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1199/21 |
Náklady pri zriadení a prevádzke VKOC - elektrická energia,teplo,vodné,stočné,odvoz odpadu,údržba,upratovanie,čist.a dezinf.priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
4 429,66 € |
08.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1178/21 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
120,00 € |
08.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0897/21 |
Kancelárske potreby pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
3,54 € |
08.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ úradu |
Objednávka |
1195/21 |
Služby a systémová podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1184/21 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 516,73 € |
08.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1179/21 |
Stoličky pre potreby Participatívneho rozpočtu 2020/2021 - projekt "Priestor 21" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
359,82 € |
08.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1235/21 |
Aplikačná podpora a správa serverov webovej stránky TTSK a CRZ pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
4 838,40 € |
08.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |