1394/21 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie riaditeľov kultúrnych zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
200,30 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1356/21 |
Poskytnutie služieb IT vo VKOC Trnava,SZŠ Daxnerova, VKOC Mestská športová hala Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Erent Gabriel ERCOMP |
33199108 |
|
4 800,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
SUBSIDY CONTRACT for the EU contribution |
SUBSIDY CONTRACT for the EU contribution |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministry of Foreign Affairs and Trade |
|
Iné |
1 271 764,72 € |
30.06.2021 |
23.07.2021 |
|
22.07.2021 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1498/21 |
Telekomunikačné poplatky 6/2021 - SMS Direct |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
404,15 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1495/21 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,48 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1449/21 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
15,89 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1501/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 314,73 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1365/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
586,31 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1364/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
843,07 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1363/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
768,84 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1362/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre MOJ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
371,75 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1361/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
100,01 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1360/21 |
Zdravotnícky materiál, osobné ochranné pracovné pomôcky pre VKOC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
|
290,57 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1469/21 |
Servisné a revízne čiinosti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
152,40 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1509/21 |
Dodávka elektriny, úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 619,04 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1508/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
94,45 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1507/21 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
31,80 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1428/21 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1526/21 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia za 1. polrok 2021 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická |
36082058 |
|
1 987,32 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1525/21 |
Elektrická energia,vodné,zrážková voda,teplo,komunálny odpad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická |
36082058 |
|
1 966,42 € |
30.06.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |