1515/20 |
Umývanie áut vrátane tepovania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
260,00 € |
24.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1509/20 |
Zabezpečenie podujatia "Mladý záchranár trnavskej župy" - ozvučnenie, pódium, prestrešnie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HUDBA SPÁJA |
52508765 |
|
770,00 € |
24.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1499/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1498/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
24.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1041/20 |
registračný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
100,00 € |
23.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIĆ |
Objednávka |
04-N/OAaVP/0618/2020 |
Zmluva č. 04-N/OAaVP/0618/2020 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Útulný domov |
50094131 |
Iné |
1 000,00 € |
23.09.2020 |
29.09.2020 |
|
28.09.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1044/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
23.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1068/20 |
Nákup mobilného aparátu. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
369,00 € |
23.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1062/20 |
Čistiaci prostriedok do kávovaru. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
26,90 € |
23.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1035/20 |
Výmena svietidiel v Úrade TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
emission, s.r.o. |
35955481 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 758,40 € |
23.09.2020 |
|
|
10.10.2020 |
Mgr. Július Fekiač |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
1034/20 |
Stravné lístky pre zamestnancov Ú TTSK na mesiac október 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
11 109,38 € |
23.09.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Objednávka |
1492/20 |
Tričká ku kampani "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
|
340,00 € |
23.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1484/20 |
Stolové kalendáre, diáre, zápisníky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 655,42 € |
23.09.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1488/20 |
Registraný poplatok za vstup na podujatie ITAPA 2020 /p. Hlobeň/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
100,00 € |
23.09.2020 |
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1491/20 |
Čistiaci prostriedok na údržbu kávovaru /kancelária župana/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
26,90 € |
23.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1493/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec p. Madová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
23.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1529/20 |
Prenájom priestorov na podujatie "Mladý záchranár Trnavskej župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
0,03 € |
23.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1494/20 |
Prenájom priestorov - verejné stretnutie k Participatívnemu rozpočtu TTSK 2020 dňa 23.9.2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vlastivedné múzeum v Hlohovci |
36086975 |
|
15,00 € |
23.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1495/20 |
Zabezpečenie strážnej služby počas súťaže "Mladý záchranár Trnavskej župy" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
255,00 € |
23.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1519/20 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
618,76 € |
23.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |