1683/20 |
Poštovné - balík na poštu /služba s DPH/ za 9/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
4,50 € |
09.10.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o dielo |
Zmluva o dielo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHINOVA, s.r.o. |
52406156 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
7 950,00 € |
08.10.2020 |
13.10.2020 |
|
12.10.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1125/20 |
Nákup elektrospotrebičov pre potreby Úradu TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektromax - Róbert Mihálik |
34424661 |
|
503,00 € |
08.10.2020 |
|
|
14.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
122015671 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava |
36361518 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 097,00 € |
08.10.2020 |
16.10.2020 |
|
15.10.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1152/20 |
Občerstvenei pri príležitosti návštevy štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
102,30 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1141/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1142/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SaÚC TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1143/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - Múzeum D.S. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1144/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
01-PRK/OAaVP/4418/2020 |
Zmluva č. 01-PRK/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra HECTOR s.r.o. |
46886753 |
Iné |
14 000,00 € |
08.10.2020 |
21.10.2020 |
|
20.10.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1636/20 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 559,08 € |
08.10.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
08-PRK/OAaVP/4418/2020 |
Zmluva č. 08-PRK/OAaVP/4418/2020 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STREETBEATS CREW, Trnava |
51271516 |
Iné |
7 823,00 € |
08.10.2020 |
26.10.2020 |
|
26.10.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
13-N/OAaVP/0618/2020 |
Zmluva č. 13-N/OAaVP/0618/2020 o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
Iné |
3 000,00 € |
08.10.2020 |
27.10.2020 |
|
26.10.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1613/20 |
Mikrovlnná rúra, chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektromax - Róbert Mihálik |
34424661 |
|
503,00 € |
08.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1611/20 |
Dávkovač dezinfekcie rúk, papierových utierok, toaletného papiera,montáž dávkovačov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
417,65 € |
08.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1627/20 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
22,38 € |
08.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1653/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1651/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1650/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Správa a údržba ciest Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1649/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
08.10.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |