2436/19 |
Poskytnutie služby - mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
23,40 € |
03.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0008/20 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
16 441,87 € |
03.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Prietrž |
00309869 |
Iné |
1,00 € |
02.01.2020 |
09.01.2020 |
|
08.01.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
16/2020/NP |
Zmluva č. 16/2020/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
00683876 |
Iné |
81 600,00 € |
02.01.2020 |
09.01.2020 |
|
08.01.2020 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0010/20 |
Predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
58,80 € |
02.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
0001/20 |
Koncesionárske poplatky za Ú TTSK za rok 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
2 389,92 € |
02.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
2448/19 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2447/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 222,10 € |
02.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0009/20 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 025,37 € |
02.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0018/20 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
02.01.2020 |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0104/20 |
Upratovacie služby za mesiac január 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
02.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
2496/19 |
Štúdia realizovateľnosti - Cesta II/426 v úseku od križovatky ciest II/426 a III/1127 smer Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
27 240,00 € |
02.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0182/20 |
Poplatky za služby - kancelária Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 237,66 € |
02.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0156/20 |
Mesačné cestovné poistenie - Január 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
55,12 € |
02.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0166/20 |
Nákup spotrebného materiálu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
321,69 € |
02.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0141/20 |
Pitný režim |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia a.s. |
51913852 |
|
180,00 € |
02.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0227/20 |
Zabezpečenie denného monitoringu tlače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
4 320,00 € |
02.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0384/20 |
Vysielanie relácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
1 828,38 € |
02.01.2020 |
|
|
28.04.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
0061/20 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
286,03 € |
01.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
2469/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
408,08 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |