0128/20 |
Nepretržitá pohotovosť 1/2020 (Zemianske Sady) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0127/20 |
Nepretržitá pohotovosť 1/2020 (býv.SPŠE Piešťany) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
2,40 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0113/20 |
Školenie vodičov referentských vozidiel ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTO BETES, s.r.o. |
46947248 |
|
120,00 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0126/20 |
Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
321,69 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0114/20 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
32,48 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0111/20 |
Zabezpečenie automatizovanej eidencie žiadostí o úpravu rozpočtu zo strany OvZP prostredníctvom aplikacie iSPIN, spracovávanie žiadostí na ÚTTSK s využitím workflow |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
21 727,18 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0152/20 |
Sklené poháre / odd. duálneho vzdelávania/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
10,80 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0151/20 |
Termoska, podnosy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
60,90 € |
31.01.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0163/20 |
Preklad textov, faktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
62,12 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0201/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
106,57 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0200/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 881,06 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0199/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 077,80 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0214/20 |
Občerstvenie na Regiontour Brno, ITF Slovakiatour Bratislava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa mestského majetku, s.r.o. Skalica |
34140590 |
|
130,00 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0218/20 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,autopríslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 599,85 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0124/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Športové gymnázium Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
31.01.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0110/20 |
Strážna služba 1/2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
8 356,08 € |
31.01.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0202/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
674,25 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0185/20 |
Odborné právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
1 500,00 € |
31.01.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0178/20 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
31.01.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0245/20 |
Priemyselná posypová soľ - Stredisko Galanta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LAPERR, spol. s r.o. |
31572316 |
|
8 257,48 € |
31.01.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |