0550/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŚ Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0549/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria Jána Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0586/20 |
Refundácia nákladov na zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku |
00162400 |
|
1 525,10 € |
03.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0419/20 |
Nákup technického vybavenia pre potreby videokonferencií na Úrade TTSK. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 928,16 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0410/20 |
Vypracovanie znaleckého posudku - SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
366,00 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0415/20 |
Papierové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
364,56 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0429/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - Galéria J. Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0430/20 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ obchodu a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0522/20 |
USB kľúče - mandátny certifikát s USB čítačkou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
804,00 € |
02.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0520/20 |
Žiadosť o úpravu rozpočtu - akceptácia diela objednávateľom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
5 431,80 € |
02.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0518/20 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
592,51 € |
02.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0513/20 |
Tašky papierové - COVID19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
121,56 € |
02.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0512/20 |
Tašky papierové - COVID19 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
243,00 € |
02.04.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0540/20 |
Športové fľaše na vodu s logom TTSK, medaile na Župnú olympiádu Stredoškolskej mládeže TTSK, na Župný Race TTSK, na Krajský pohár v ľadovom hokeji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Roman - SANTAL
reklamná agentúra |
34217240 |
|
7 125,00 € |
02.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0519/20 |
Žiadosť o úpravu rozpočtu - inštalácia na prostredie objednávateľ, školenie užívateľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
13 579,48 € |
02.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0568/20 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
02.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0548/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0547/20 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Galéria Jána Koniarka Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
02.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0515/20 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
168,00 € |
02.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0556/20 |
Podpora výučby v rámci predmetov Informatika a Biológia inovatívnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HARPÚNA 2018/2019, s.r.o. |
46782796 |
|
3 746,76 € |
02.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |