1430/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1426/19 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
549,37 € |
04.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1288/19 |
- športové potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SportObchod.cz s r.o. |
26904241 |
|
61,69 € |
04.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1028/19 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
03.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
1031/19 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
91,80 € |
03.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
1027/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
P+P s.r.o. |
47102918 |
|
2 400,00 € |
03.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
1026/19 |
Školenie pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
222,00 € |
03.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1024/19 |
Zapožičanie šachovníc na akciu "XII. ročník Župnej paralympiády" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov |
35606487 |
|
270,00 € |
03.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1032/19 |
Objednávka alkotesteru. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan tst s.r.o. |
50191551 |
|
129,00 € |
03.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1025/19 |
Športové sady na akciu "XII. ročník Župnej paralympiády" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slavomír PRÚČNY |
44102216 |
|
1 309,00 € |
03.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
Dohoda o ukončení |
Dohoda o ukončení Zmluvy o správe a obsluhe tepelno-energetických zariadení kotolne v internáte SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči zo dňa 29.1.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
Iné |
0,00 € |
03.09.2019 |
17.09.2019 |
|
16.09.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1395/19 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
440,16 € |
03.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1436/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
251,92 € |
03.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1434/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1 , Trnava |
17055385 |
|
165,97 € |
03.09.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1408/19 |
Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
4 800,24 € |
03.09.2019 |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1464/19 |
Predĺženie licencie na program Adobe Creative Cloud |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICROCOMP - Computersystém s.r.o. |
31410952 |
|
1 100,00 € |
03.09.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1086/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - SOŠ rozvoja vidieka Dunajská Streda. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.09.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1435/19 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Winton s.r.o. |
36861243 |
|
6 334,18 € |
03.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1402/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odb.škola rozvoja vidieka DS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
26,94 € |
03.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1465/19 |
Montáž a demontáž zástav - 75.výročie SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
60,00 € |
03.09.2019 |
|
|
26.10.2019 |
|
|
Faktúra |