1409/19 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
331,50 € |
05.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
1399/19 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
05.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
1401/19 |
- USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
12,96 € |
05.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ Osmič |
Objednávka |
1402/19 |
- Predlžovacky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
46,95 € |
05.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ Osmič |
Objednávka |
1396/19 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
05.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
1439/19 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FOKUS očná optika a.s. |
47823305 |
|
104,50 € |
05.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0075/19 |
Stavebné práce za október 2019 pre projekt: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
1 009 403,62 € |
05.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1398/19 |
Putovné poháre župana na ocenenie v barmanskej súťaži |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
97,40 € |
05.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1397/19 |
Novoročené pozdravy 2020 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelený dom Skalica |
42162041 |
|
42,50 € |
05.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1929/19 |
Odborná literatúra pre Oddelenie vnútorného auditu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martinus.sk, s.r.o. |
36440531 |
|
72,69 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1494/19 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vyregulovanie.sk, spol. s r. o. |
45906131 |
|
1 500,00 € |
05.11.2019 |
|
|
09.01.2020 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1979/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
236,22 € |
05.11.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1878/19 |
Výsadba zelene pre potreby realizácie projektu "Naša cesta" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
|
300,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1938/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1930/19 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
250,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1907/19 |
Občerstvenie na podujatie "Kam na strednú" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM-Vidékfejlesztési Szakközépiskola Dunajská Streda |
00162329 |
|
534,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1892/19 |
Vyšívacie nite pre potreby realizácie projektu "Tvorivé dielne aktívnych dôchodcov" financovaný z Participatívneho rozpočtu TTSK,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ab-obchod s.r.o. |
50100815 |
|
52,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1941/19 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
44444761 |
|
378,50 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1915/19 |
Poplatok za monitorovanie poplachového systému, výjazd zásahovej skupiny /Zemianske Sady/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
228,00 € |
05.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1899/19 |
Kultúrne vystúpenie hudob.zoskupenia Trnavské komorné trio na prezentácii TTSK vo Viedni |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Kaba |
2 |
|
300,00 € |
05.11.2019 |
|
|
26.12.2019 |
|
|
Faktúra |