0134/19 |
- periodická kontrola požiarnych zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
846,00 € |
04.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
25/2018/OSaP |
Kúpna zmluva č.25/2018/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Školek František |
|
Iné |
3 988,60 € |
04.02.2019 |
08.02.2019 |
|
07.02.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
23/2018/OSaP |
Kúpna zmluva č. 23/2018/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Štefák |
|
Iné |
135,52 € |
04.02.2019 |
09.02.2019 |
|
08.02.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
130718026 |
Zmluva č.130718026 o záštite a finančnej spoluúčasti |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ČESKO - SLOVENSKÝ PLES s.r.o. |
05214149 |
Iné |
6 000,00 € |
04.02.2019 |
15.02.2019 |
|
14.02.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0148/19 |
Personálne poradenstvo pre OvZP TTSK - Galantská knižnica. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
04.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0136/19 |
Moderovanie podujatia "Kam na strednú v Trnavskej župe"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDIAFLASH, spol. s r.o. |
45943826 |
|
207,00 € |
04.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0118/19 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
33,54 € |
04.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0131/19 |
OOPP pre zamestnanca TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MANIA International, s.r.o. |
36521353 |
|
145,03 € |
03.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
15/2019/SPO |
Zmluva č. 15/2019/SPO o poskytnutí finančného príspevku subjektu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Familia Vitae, o.z. |
42289688 |
Iné |
16 596,00 € |
01.02.2019 |
05.02.2019 |
|
04.02.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
Z20191861_Z |
Kúpna zmluva č. Z20191861_Z |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Iné |
8 370,00 € |
01.02.2019 |
02.02.2019 |
|
05.02.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0118/19 |
Oprava, údržba a servis okien a dverí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trial Trnava, s.r.o. |
36234915 |
|
264,00 € |
01.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0120/19 |
Opravy a údržba zariadenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
432,00 € |
01.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0121/19 |
Opravy a údržba zariadenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
907,44 € |
01.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0122/19 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
01.02.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
0099/19 |
Letenka Viedeň-Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
468,00 € |
01.02.2019 |
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019/CSS-JUH-DSS/C |
Zmluva č.2/2019/CSS-JUH-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum sociálnych služieb- Juh |
34056505 |
Iné |
0,00 € |
01.02.2019 |
12.02.2019 |
|
11.02.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0100/19 |
Tematické letáky, brožúra na podporu propagácie kraja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Comars, s.r.o. |
36612898 |
|
6 681,60 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0148/19 |
Služby súvisiace s prenajatým výstavným priestorom na veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
10 339,20 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0144/19 |
Prenájom priestorov na verejné stretnutie v rámci procesu Participatívneho rozpočtu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Slnečná 2, Šamorín |
00160407 |
|
52,60 € |
01.02.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0105/19 |
Prenájom SIM karty v GPRS komunikátore |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
18,00 € |
01.02.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |