Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0562/19 - stojan do auta na služobný telefón Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADAMOS s.r.o. 47843462 12,00 € 15.05.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0559/19 Oprava služob. motor. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 194,28 € 15.05.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0564/19 Kultúrne vystúpenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Spevácky zbor gymnázií Cantica Nova 42165954 150,00 € 15.05.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0563/19 Občersvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mária Ravaszová 50138146 544,20 € 15.05.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0560/19 Oprava Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 38,52 € 15.05.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
0578/19 Medové lízatká na 2. Župný MDD Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavské Športové Centrum s.r.o. 36768057 300,00 € 15.05.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0580/19 Vizitky pre zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Riko - Mário Malatinský 33220158 189,00 € 15.05.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0764/19 Hosting web stránky www.familynet.sk na obdobie od 22.5.2019 do 21.5.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 WebSupport, s.r.o. 36421928 79,20 € 15.05.2019 13.06.2019 Faktúra
0600/19 Čistiace prostriedky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tatrachema v.d. 31434193 122,70 € 15.05.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
Dodatok č.2/2019 k Zmluve č.06/2018/DSS-PP/CP Dodatok č.2/2019 k Zmluve č.06/2018/DSS-PP/CP o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj 37836901 Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie 30798281 Iné 0,00 € 15.05.2019 23.05.2019 22.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
0573/19 Predplatné Trnavský samosprávny kraj 37836901 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 219,00 € 15.05.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Arboria Land Development,s.r.o. 50265041 Iné 9 380,00 € 15.05.2019 25.05.2019 24.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
0642/19 - vybavenie kuchynky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hudec-domáce potreby OD Jednota 30730937 95,20 € 15.05.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
0576/19 Predplatné Trnavský samosprávny kraj 37836901 News and Media Holding a.s. 47256281 49,00 € 15.05.2019 05.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Špecifikácia k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Doplnkové služby k službe Business CityNET Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 15.05.2019 31.05.2019 30.05.2019 Mgr. Jozef Viskupič Zmluva
0781/19 Online propagácia TTSK na sociálnej siete Facebook a Instagram so zameraním na rodiny s deťmi počas podujatia Festival letectva Piešťany Trnavský samosprávny kraj 37836901 Marisell, s.r.o. 46905316 120,00 € 15.05.2019 28.06.2019 Faktúra
0789/19 Matná biela samolepka Trnavský samosprávny kraj 37836901 ARTEA No1, spol. s r.o. 36221830 165,60 € 15.05.2019 28.06.2019 Faktúra
0811/19 Zabezpečenie verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linke 201 429 Šamorín - X-BIONIC - Kvetoslavov 4/2019 Trnavský samosprávny kraj 37836901 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 1 026,52 € 15.05.2019 01.07.2019 Faktúra
9106603115 Zmluva o dodávke plynu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 15.05.2019 11.06.2019 10.06.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
0799/19 Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center Trnavský samosprávny kraj 37836901 ADELI s. r. o. 35850655 16 485,00 € 15.05.2019 09.07.2019 Faktúra