0886/19 |
Oprava vykurovacieho telesa ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miroslav Rezbárik EL MONT |
30928575 |
|
126,46 € |
29.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0894/19 |
Seminár - Problematika dlhodobého majetku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
237,00 € |
29.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0865/19 |
Pitná voda, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
316,00 € |
29.05.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0658/19 |
Kvety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
243,00 € |
28.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr.Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
Z SKATV213/ŠR |
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. Z SKATV213/ŠR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR |
00156621 |
Iné |
48 994,18 € |
28.05.2019 |
31.05.2019 |
|
30.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0653/19 |
Tlmočenie v nemeckom jazyku - exkurzia v rámci projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEXMAN TE s.r.o. |
48116661 |
|
280,00 € |
28.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0655/19 |
Preklad letáku do nemeckého jazyku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
38,45 € |
28.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0656/19 |
Obsluha a prenájom hlasovacieho zariadenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 788,00 € |
28.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
18/2019/OSaP |
Zmluva o dielo č. 18/2019/OSaP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
Iné |
31 788,00 € |
28.05.2019 |
01.06.2019 |
|
31.05.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0654/19 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
158,00 € |
28.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0670/19 |
Sklenná trofej ako ocenenie na podujatie " Víno Tirnavia" dňa 31.05.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria AG Art. s.r.o. |
44040962 |
|
44,00 € |
28.05.2019 |
|
|
05.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
05623/2019/ODO-SAD DS |
Dodatok č. 11 k rámcovej zmluve č. 122/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
Iné |
5 137 415,00 € |
28.05.2019 |
06.06.2019 |
|
05.06.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
05623/2019/ODO- SKAND SI |
Dodatok č. 11 k rámcovej zmluve č. 121/2008/SHS zo dňa 31. decembra 2007 o dlhodobej spolupráci pri zabezpečovaní dopravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
Iné |
1 202 055,00 € |
28.05.2019 |
06.06.2019 |
|
05.06.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0861/19 |
Pánske, dámske polokošele s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
649,92 € |
28.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0863/19 |
USB kľúč - mandátny certifikát, ochranný podpis PhDr. Lucia Šmidovičová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
78,00 € |
28.05.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0890/19 |
Živé kvety, aranžmá - stromčeky na II. Župný MDD pre zúčastnené škôlky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
243,00 € |
28.05.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0954/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 379,14 € |
28.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0953/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
21,30 € |
28.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0944/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 922,07 € |
28.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0943/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 177,62 € |
28.05.2019 |
|
|
13.07.2019 |
|
|
Faktúra |