017-HL-K/R/2019 |
Zmluva č. 017-HL-K/R/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Horné Trhovište |
008970190228 |
Iné |
500,00 € |
01.07.2019 |
27.07.2019 |
|
26.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
020-HL-K/R/2019 |
Zmluva č. 020-HL-K/R/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Okresná organizácia JDS Hlohovec |
008970190207 |
Iné |
500,00 € |
01.07.2019 |
27.07.2019 |
|
26.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1173/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1164/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby, ICT služby eVUC SOP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 493,20 € |
01.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1159/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 179,57 € |
01.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1168/19 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
01.07.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0859/19 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
435,95 € |
01.07.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
047-TT-K/R/2019 |
Zmluva č. 047-TT-K/R/2019 o poskytnutí účelovej dotácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Communium basilica |
42400791 |
Iné |
700,00 € |
01.07.2019 |
31.07.2019 |
|
30.07.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
1195/19 |
Telefonne poplatky,mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 922,33 € |
01.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0885/19 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
429,16 € |
01.07.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0884/19 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
191,44 € |
01.07.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0888/19 |
Mesačné poistenie za júl 2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
27,56 € |
01.07.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
0916/19 |
Maliarsky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JUEL, s.r.o.
|
36235334 |
|
413,06 € |
01.07.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1316/19 |
Prenájom priestorov mestského amfiteátru na podujatie Župa hľadá talent |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Arena Cafe, s.r.o. |
47472316 |
|
420,00 € |
01.07.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1137/19 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
360,00 € |
30.06.2019 |
|
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1185/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 609,75 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1184/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 054,43 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1178/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
93,54 € |
30.06.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1120/19 |
Doplnkové služby Support HW+SW v súlade so Zmluvou o pripojení na "Zabezpečenie dát.komunikácie organizačných zložiek TTSK - VUCNET" od 1.4.-30.6.2019 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 865,60 € |
30.06.2019 |
|
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1192/19 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
865,95 € |
30.06.2019 |
|
|
17.08.2019 |
|
|
Faktúra |