Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
079-3-ŠP/2019 Zmluva č. 079-3-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mám rád cyklistiku 42403227 Iné 500,00 € 31.07.2019 08.08.2019 07.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
0877/19 Kytica Trnavský samosprávny kraj 37836901 Kvetinárstvo Sophia 40343901 30,00 € 31.07.2019 18.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ odboru OSMIČ Objednávka
042-3/O-ŠP/2019 Zmluva č. 042-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Mesto Hlohovec 00312509 Iné 700,00 € 31.07.2019 13.08.2019 12.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
036-HL-K/R/2019 Zmluva č. 036-HL-K/R/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŠK telesne a zdravotne postihnutých 36085529 Iné 500,00 € 31.07.2019 14.08.2019 13.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
Dodatok č. 3/2019/NP k Zmluve č. 26/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Dodatok č. 3/2019/NP k Zmluve č. 26/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o. 51258765 Iné 73 280,00 € 31.07.2019 14.08.2019 13.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1261/19 Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Včelco s.r.o. 36783455 1 432,80 € 31.07.2019 09.09.2019 Faktúra
1251/19 Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na úrade TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Železiarstvo TGR s.r.o. 52116433 429,16 € 31.07.2019 09.09.2019 Faktúra
1249/19 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 63,06 € 31.07.2019 09.09.2019 Faktúra
0865/19 - mobilný telefón Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 799,00 € 31.07.2019 18.12.2019 Mgr. Ľuboš Krajčír Riaditeľ OSMIČ Objednávka
035-3-ŠP/2019 Zmluva č. 035-3-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 FC Boheľov 36093114 Iné 500,00 € 31.07.2019 15.08.2019 14.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
077-3/O-ŠP/2019 Zmluva č. 077-3/O-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec Dolná Krupá 00312398 Iné 1 000,00 € 31.07.2019 15.08.2019 14.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1247/19 Strážna služba Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 8 356,08 € 31.07.2019 11.09.2019 Faktúra
076-3-ŠP/2019 Zmluva č. 076-3-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Obec bez hraníc 51237750 Iné 600,00 € 31.07.2019 16.08.2019 15.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
082-3-ŠP/2019 Zmluva č. 082-3-ŠP/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pomocníček o.z. 42291151 Iné 900,00 € 31.07.2019 16.08.2019 15.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1275/19 Paušál za prenájom reprografických zariadení, výtlačky-kópie Trnavský samosprávny kraj 37836901 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 878,44 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
1270/19 Vysielanie relácie Streda v župane Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 2 419,32 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
1281/19 Vykonávanie správy, odbornej obsluhy a dozoru TEZ v internáte SOŠ J.Čobelku v Holíči Trnavský samosprávny kraj 37836901 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 186,00 € 31.07.2019 12.09.2019 Faktúra
36-2-S/2019 Zmluva č. 36-2-S/2019 o poskytnutí účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj 37836901 ŠK telesne a zdravotne postihnutých 36085529 Iné 610,00 € 31.07.2019 20.08.2019 19.08.2019 Mgr. Jozef Viskupič Predseda TTSK Zmluva
1276/19 Maliarsky materiál použitý v priestoroch ÚTTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 JUEL, s.r.o. 36235334 413,06 € 31.07.2019 18.09.2019 Faktúra
1287/19 Predlženie maintenance na HW a SW od 16.7.2019-15.7.2020 Trnavský samosprávny kraj 37836901 DATALAN, a.s. 35810734 102 000,00 € 31.07.2019 18.09.2019 Faktúra