1279/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
601,22 € |
01.08.2019 |
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1300/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 691,50 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1299/19 |
Telekomunikačné-datové služby, telekomunikačné služby Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 266,76 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1298/19 |
Telekomunikačné poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1297/19 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
471,25 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1293/19 |
Telefónne poplatky-Magio internet XL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
49,51 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1280/19 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,50 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1277/19 |
Filtračné patrony NIVONA NIRF do kávomatov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KÁVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
69,48 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1330/19 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1329/19 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
01.08.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1008/19 |
Nákup PHM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
224,17 € |
01.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Raditeľ odboru OSMIČ |
Objednávka |
1017/19 |
Elektroinštalačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
13,37 € |
01.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1022/19 |
Mesačné poistenie ZPC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
UNIQA a.s. |
00653501 |
|
7,42 € |
01.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1041/19 |
Vodoinštalatérsky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
164,20 € |
01.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1034/19 |
Spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
294,47 € |
01.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
1015/19 |
Pitný režim |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aquaservis Slovakia s.r.o. |
51913852 |
|
258,00 € |
01.08.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |
Kúpna zmluva |
Kúpna zmluva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hletko M./Hletková I. |
|
Iné |
46,00 € |
31.07.2019 |
03.08.2019 |
|
02.08.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.7/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Dodatok č.1/2019/NP k Zmluve č.7/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Providentia |
42156050 |
Iné |
0,00 € |
31.07.2019 |
06.08.2019 |
|
05.08.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
Dodatok č.2/2019/NP k Zmluve č.8/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Dodatok č.2/2019/NP k Zmluve č.8/2019/NP o poskytnutí finančného príspevku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Senior dom Terézia n.o. |
37986198 |
Iné |
0,00 € |
31.07.2019 |
06.08.2019 |
|
05.08.2019 |
Mgr. Jozef Viskupič |
Predseda TTSK |
Zmluva |
0878/19 |
Kuchárska zástera na Benefičné varenie polievok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
59,00 € |
31.07.2019 |
|
|
18.12.2019 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
Riaditeľ OSMIČ |
Objednávka |